Estado do Rio Grande do Sul
Período: 2º Bimestre de 2025
Orçamentos Anuais (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa Fixada por Subfunção
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Dotação do
Exercício
Empenhado no
Período
Empenhado no
Ano
Liquidado no
Período
Liquidado no
Ano
Ação Legislativa38.440.004,504.854.246,7310.955.437,074.829.040,839.697.657,08
Administração Geral339.488.911,5356.917.483,61137.996.892,6560.629.173,90120.695.811,65
Normatização e Fiscalização16.462.526,042.065.947,015.612.992,652.029.449,433.970.748,91
Tecnologia da Informação4.745.344,47196.421,351.929.739,50566.595,481.083.251,92
Formação de Recursos Humanos139.866,98-43.492,5021.325,816.349,5021.155,81
Comunicação Social4.001.471,18175.439,153.666.597,65318.573,66384.626,16
Policiamento13.974.469,981.903.829,554.869.000,852.121.145,624.031.883,76
Defesa Civil1.901.364,73856.482,541.274.869,2279.111,22160.337,03
Assistência à Pessoa Idosa6.928.891,02626.859,741.881.074,67495.441,21682.024,07
Assistência à Criança e ao Adolescente10.906.244,162.159.651,163.861.916,951.606.179,211.961.240,12
Assistência Comunitária18.636.508,933.215.416,7114.538.929,283.398.414,076.123.804,02
Previdência do Regime Estatutário274.770.000,0041.904.791,7183.460.392,7441.904.791,7183.460.392,74
Previdência Especial11.870.388,341.424.543,052.882.105,431.424.543,052.882.105,43
Atenção Básica84.351.938,1012.247.582,0535.807.633,1312.982.356,4527.974.409,13
Assistência Hospitalar e Ambulatorial70.682.600,318.386.094,9331.052.680,949.940.059,3220.639.862,45
Suporte Profilático e Terapêutico11.579.502,451.493.363,196.265.864,581.759.764,483.877.405,71
Vigilância Sanitária14.568.998,592.123.205,594.985.564,811.733.033,803.713.144,24
Vigilância Epidemiológica2.506.937,14694.688,421.338.160,24327.604,04619.067,20
Alimentação e Nutrição1.733.852,25337.264,671.026.968,94285.694,08491.398,31
Ensino Fundamental192.008.105,3428.145.480,3876.796.569,7227.390.939,7254.100.720,82
Ensino Profissional296.000,000,0068.400,0010.843,1918.960,41
Educação Infantil87.310.851,1217.407.006,3138.303.452,3913.152.133,9524.375.766,21
Educação de Jovens e Adultos3.815.018,00506.780,991.096.394,01500.064,991.089.678,01
Educação Especial3.255.576,00-114.989,601.812.615,20541.738,75695.928,96
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico13.679.597,42122.504,9312.806.822,25902.241,631.292.792,26
Difusão Cultural1.871.063,13262.178,03813.093,71468.034,73528.607,81
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos1.720.533,503.975,50974.022,15292.181,59431.549,46
Infra-estrutura Urbana62.307.468,135.598.079,2828.712.801,629.090.466,7913.514.693,57
Serviços Urbanos47.178.205,319.430.562,5143.946.590,258.297.461,4415.260.805,20
Transportes Coletivos Urbanos1.268.889,800,001.193.889,800,00929.889,80
Habitação Urbana7.873.130,504.451.000,004.528.020,502.334.393,552.336.943,47
Saneamento Básico Urbano3.406.538,73-44.384,261.886.204,47351.307,25468.737,05
Preservação e Conservação Ambiental1.619.300,12-674.339,91703.244,0498.714,06466.901,34
Controle Ambiental1.011.375,50422.910,85428.760,8534.520,2640.370,26
Recursos Hídricos10.000,000,000,000,000,00
Abastecimento6.100,000,00600,0097,98208,00
Extensão Rural2.553.245,5017.061,29310.643,19122.224,67158.265,81
Promoção Industrial126.100,002.000,00118.417,6020.837,9142.246,88
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 26/Mai/2025, 12h e 26m.
Estado do Rio Grande do Sul
Período: 2º Bimestre de 2025
Orçamentos Anuais (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa Fixada por Subfunção
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Dotação do
Exercício
Empenhado no
Período
Empenhado no
Ano
Liquidado no
Período
Liquidado no
Ano
Promoção Comercial1.645.759,17164.971,81935.367,57275.038,83526.282,78
Turismo1.045.097,6248.696,25370.527,2449.295,2152.900,55
Conservação de Energia14.996.878,5311.098,0510.662.844,772.151.107,584.128.278,77
Transporte Aéreo1.616.530,27287.403,401.358.955,68196.770,42469.308,35
Desporto de Rendimento1.362.853,0265.101,81602.236,09151.245,49229.164,36
Desporto Comunitário3.602.494,451.059.617,902.048.409,73737.873,46811.891,89
Serviço da Dívida Interna32.000.000,006.682.644,3810.251.790,866.682.644,3810.251.790,86
Outros Encargos Especiais43.474.611,669.792.967,0516.966.042,179.792.967,0516.966.042,17
Reserva do RPPS184.995.000,000,000,000,000,00
Reserva de Contingência4.944.775,770,000,000,000,00
TOTAL1.648.690.919,29225.188.145,61611.124.862,97230.082.465,94441.659.050,79
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 26/Mai/2025, 12h e 26m.